职位描述
- 岗位职责:
1、参与内审工作制度、审计标准、审计模板等的编制、完善和修改意见的提报; 2、具体负责实施经营管理、经济责任审计,以及根据公司安排组织实施各项专项审计; 3、根据审批,对举报、投诉事件进行调查审计; 4、负责各项审计报告的编制及上报; 5、负责审计发现事项的持续跟进和改进完善情况确认; 6、对审计发现的内控风险及漏洞,及时和被审计单位区域公司条线沟通,督促、跟进其改善、补充的合理性、有效性和及时性。
- 岗位任职要求:
1、全日制大学本科及以上学历,财经或审计专业; 2、2年以上审计工作经验,熟悉相关财经法律法规和制度; 3、熟悉审计业务(汽车行业业务)流程优先考虑; 4、熟悉办公自动化,熟练使用办公软件、财务软件; 5、具备良好的职业道德操守和敬业精神; 6、能适应出差。
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